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城关镇2022年部门预算公开说明

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620724077/2022-00016
文号
关键词
发布机构
高台县城关镇
公开形式
主动公开
责任部门
城关镇人民政府
生成日期
2021-12-24 14:45:00
是否有效

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求,现将2022年部门预算公开如下:


目 录


一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

(一)部门预算收支总体情况

(二)一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

(三)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

1.促进经济发展、增加居民收入。认真贯彻落实党的各项方针政策和惠民措施,坚持科学发展观,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进经济发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好劳务输转,提高居民收入。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善社区医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型社区公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进社区建设,不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展社区文化,提高社区人口素质。落实计划生育政策,稳定低生育水平。加强生态建设和环境保护,努力改善人居环境,不断提高居民生活质量。

    3.加强社会管理、维护社会稳定。普及法制教育,强化社会治安综合治理,加强维稳和民事纠纷调解,维护公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全居民权益保障机制,维护社会公平正义。建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主、促进社会和谐。加强党的基层组织建设,重视群团组织建设,指导村(居)民自治,引导村(居)民有序参与村(居)事务管理,推进村(居)务公开,促进社会组织健康发展,增强村(居)社会自治功能。

二、机构设置

根据主要职责高台县城关镇人民政府内设:5个党政机构及5个事业机构,分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、社区服务中心、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站、农村公路管理所牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队和8个社区、1个行政村。

三、部门预算安排情况

(一)部门预算收支总体情况

2022年度预算收入总计1894.66万元,支出总计1894.66万元。与上年预算数相比,收入增加157.54万元,增长8.31%,主要原因是社区干部社保、工资增长,环卫大队项目新购置环卫车辆,项目资金增加。支出增加157.54万元,增长8.31%。主要原因是社区干部社保、工资增长,环卫大队项目新购置环卫车辆,项目资金增加。

2022年度预算收入合计1894.66万元,其中:财政拨款收入1886.42万元,占99.57%;上年结转收入8.24万元,占0.43%。

2022年度预算支出合计1894.66万元,其中:基本支出1464.62万元,占84.28%;项目支出421.8万元,占15.72%;

2021年度年末结转下年(2022年)8.24万元,

(二)一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入1886.42万元,较上年预算数增加189.45万元,增长10.04%。主要原因是社区干部社保、工资增长,环卫大队项目新购置环卫车辆,项目资金增加。

2022年度一般公共年预算财政拨款支出1886.42万元,较上年预算数增加189.45万元,增长10.04%。主要原因是社区干部社保、工资增长,环卫大队项目新购置环卫车辆,项目资金增加。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1502.38万元,占79.64%,较上年预算数增加156.56万元,主要原因是社区干部社保、工资增长,环卫大队项目新购置环卫车辆,项目资金增加;社会保障和就业支出90.25万元,占6%,较上年预算增加0.85万元,主要原因是单位职工社保基数上调;医疗卫生与计划生育支出57.05万元,占3%,较上年预算增加6.8万元,主要原因是单位职工医疗保险基数上调;住房保障支出64.98万元,占3.44%,较上年预算数增加3.93万元,主要原因是单位职工公积金基数上调;城区社区环境卫生支出180万元,占9.54%,较上年预算数增加30万元,主要原因是新城区垃圾清运费用增加。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2022年度一般公共财政拨款基本支出1886.42万元。其中:人员经费1196.55万元,较上年预算增加53.14万元,主要原因是主要原因是镇干部职工工资正常增长,社区干部社保、工资增长。人员经费用途主要包括镇干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及社区干部工资及社会保险缴费。公用经费689.87万元,较上年预算增加136.31万元,主要原因是环卫大队项目新购置环卫车辆,其他商品和服务支出增加。公用经费用途包括镇政府办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公车改革补助、社区经费等,环卫大队环卫工作日常开展、环卫设备购置等。    

四、部门“三公”经费等预算安排情况

    1.因公出国(境)费用0万元,较上年年度增加0元,主要是无因公出国(境)事项。

2.公务接待费0万元,较上年年度增加0元,主要是在城区办公,无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,较上年年度增加0元,主要是在城区办公,无公车。

4.培训费0万元,较上年年度增加0元,主要是无培训相关业务。

5.会议费3.5万元,预计召开会议8批次, 3000人次,比2021年度预算增加0万元,增加0%,主要原因是镇城市基层党建、人大、环境保护、生产安全、疫情防控、环卫工作等相关会议召开。

    2022年度本部门“三公”经费年初预算为0元,较上年年度增加0元,主要是无公车和公务接待。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2022年机关运行费689.87万元,其中:办公费86万元、印刷费40万元、邮电费16.8万元、维护费13万元、差旅费15万元、办公用房水电费8万元、办公用房取暖费26.2万元、公车补贴费用22.8万元,其他费用462.07万元。

(二)非税收入安排情况

2022年本部分非税收入情况预算为100万元,主要收入为垃圾处理费及银行利息。

(三)政府采购安排情况

2022年本部门(单位)政府采购预算总额905万元,其中:政府采购货物预算223万元,政府采购工程预算360万元,政府采购服务预算322.8万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1347.92万元(原99.68万元固定资产2021年转公共设施),其中:办公用房6840.33平方米; 

2022年拟采购固定资产约534.53万元,主要包括:办公桌椅55.53万元,台式电脑8万元,复印机12万元,环卫车辆99万元,办公用房360万元。

(五)预算绩效情况

1.2021年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求,将所有项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

2.2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个,涉及县级财政拨款421.8万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算公开表(城关镇).pdf

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